4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
24
Data de Lançamento: 28/04/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - |
EMBRATEL |
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
2,53
278
39/002-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DESTA SECRETARIA |
- CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2,53
1,0000
2,53
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SAÚDE - C/C 253-2 CEF
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.388,10
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
HORAS |
570,00
%
0,8300
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF
200,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/005-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
200,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/005-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL
200,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
616,78
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/004-2015
735,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
462,73
%
0,6300
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
2.696,34
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/005-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
2.070,14
%
0,9000
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
216,20
%
0,3200
1.369,41
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
410,00
%
0,3000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.035,60
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/004-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
762,50
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
24
1.369,29
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
165,00
%
0,1200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/005-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
200,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.468,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/005-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SERV. MUNICIPAIS
200,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
804,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/004-2015
3.412,50
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
14.552,36
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/004-2015
3.412,48
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
11.541,36
%
3,3800
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
%
1,6100
1.369,47
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - |
EDUCAÇÃO |
1.930,00
%
1,4100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.779,01
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/004-2015
2.295,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.390,91
%
0,6100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,19
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
280,00
%
0,2000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
40.691,28
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
298/000-2015
40.691,28
1 - FOLHA
40.691,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
-134,82
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
298/000-2015 - 01
-134,82
1 - Anulação da Nota nº 298/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-134,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
35.048,09
113812600
O
0,00
5832
313/000-2015
35.048,09
1 - FOLHA
35.048,09
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-95,26
0,00
113812600
O
0,00
5832
313/000-2015 - 01
-95,26
1 - Anulação da Nota nº 313/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-95,26
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
20.557,74
0,00
218810102
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
315/000-2015
20.557,74
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2015/31 - R$ 373.777,10
20.557,74
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
CONSTR. LT |
1.738,70
0,00
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
316/000-2015
1.738,70
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1908 - R$ 496.771,04
1.738,70
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
24
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
264,41
264,41
113812600
O
0,00
5833
317/000-2015
264,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
264,41
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
134,82
134,82
218810102
O
0,00
5312
318/000-2015
134,82
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
134,82
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/010-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/011-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/012-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/013-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - |
ADMINISTRAÇÃO |
60,00
CM/CO
12,0000
-995,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/001-2015
995,13
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
995,13
1,0000
-1.625,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/002-2015
1.625,24
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.625,24
1,0000
-1.574,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/003-2015
1.574,80
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.574,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-15.200,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/000-2015 - 01
-15.200,00
1 - Anulação da Nota nº 458/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-15.200,00
1,0000
-2.529,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/001-2015
2.529,87
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
2.529,87
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-2.529,87
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-2.529,87
517
458/001-2015 - 01
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
24
1 - Anulação da Nota nº 458/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-2.529,87
1,0000
-2.529,87
-3.145,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/002-2015
3.145,84
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
3.145,84
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-3.145,84
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-3.145,84
517
458/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 458/2-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-3.145,84
1,0000
-3.145,84
-3.177,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/003-2015
3.177,44
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
3.177,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-3.177,44
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-3.177,44
517
458/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 458/3-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-3.177,44
1,0000
-3.177,44
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-4.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/000-2015 - 01
-4.400,00
1 - Anulação da Nota nº 465/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-4.400,00
1,0000
-862,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/001-2015
862,40
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS |
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
862,40
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-862,40
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-862,40
551
465/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 465/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-862,40
1,0000
-862,40
-938,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/002-2015
938,48
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
938,48
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-938,48
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-938,48
551
465/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 465/2-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-938,48
1,0000
-938,48
-975,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/003-2015
975,22
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
975,22
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-975,22
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-975,22
551
465/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 465/3-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-975,22
1,0000
-975,22
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-10.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/000-2015 - 01
-10.400,00
1 - Anulação da Nota nº 466/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-10.400,00
1,0000
-1.449,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/001-2015
1.449,59
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.449,59
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-1.449,59
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-1.449,59
551
466/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 466/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-1.449,59
1,0000
-1.449,59
-2.076,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/002-2015
2.076,79
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.076,79
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-2.076,79
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-2.076,79
551
466/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 466/2-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-2.076,79
1,0000
-2.076,79
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
24
-2.565,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/003-2015
2.565,82
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.565,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-2.565,82
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-2.565,82
551
466/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 466/3-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
-2.565,82
1,0000
-2.565,82
8.125,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/006-2015
8.125,11
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
8.125,11
1,0000
5.141,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/003-2015
5.141,62
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
5.141,62
1,0000
16.311,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/005-2015
16.311,60
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
16.311,60
1,0000
148,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
148,62
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/005-2015
148,62
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
148,62
1,0000
-215,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/005-2015
215,53
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
215,53
1,0000
-2.597,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/006-2015
2.597,58
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
2.597,58
1,0000
-56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/007-2015
56,21
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
56,21
1,0000
-56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/005-2015
56,21
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
56,21
1,0000
-1.529,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/006-2015
1.529,20
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.529,20
1,0000
-80,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/002-2015
80,82
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
JURÍDICO |
80,82
1,0000
-1.695,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/003-2015
1.695,95
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.695,95
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/003-2015
2.394,65
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E |
MOBILIDADE URBANA |
2.394,65
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/002-2015
15,07
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
24
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
-713,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/002-2015
713,14
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
713,14
1,0000
-3.254,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/004-2015
3.254,62
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
3.254,62
1,0000
-3.100,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/006-2015
3.100,74
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
3.100,74
1,0000
819,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
819,73
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/007-2015
819,73
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
819,73
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
95,92
766
607/013-2015
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
95,92
1,0000
95,92
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.578,13
766
609/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ESPORTES - ESPORTES |
1.578,13
1,0000
1.578,13
-317,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/003-2015
317,84
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
317,84
1,0000
299,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
299,12
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/005-2015
299,12
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
(13) 3822-5947 - DESENV. AGRÁRIO |
299,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
25.000,00
346
1006/004-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
25.000,00
1,0000
25.000,00
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
131,58
323
1016/010-2015
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
131,58
1,0000
131,58
173,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
173,14
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/004-2015
173,14
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
173,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/003-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
5.250,00
1,0000
5.250,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
24
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
205.101,01
304
1194/003-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF |
- SAÚDE |
205.101,01
1,0000
205.101,01
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
108.500,00
318
1200/003-2015
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C |
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE |
108.500,00
1,0000
108.500,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.196,00
318
1203/003-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.196,00
1,0000
20.196,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
92.000,00
318
1205/003-2015
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, |
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO |
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA |
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
92.000,00
1,0000
92.000,00
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/003-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/003-2015
3.000,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
3.000,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/003-2015
5.275,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/003-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.532,00
661
1478/003-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
-27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
1482/000-2015 - 01
-27.852,00
1 - Anulação da Nota nº 1482/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 117/2015
-27.852,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
-2.532,00
661
1482/001-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1482/1-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 117/2015
-2.532,00
1,0000
-2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
-2.532,00
661
1482/002-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1482/2-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 117/2015
-2.532,00
1,0000
-2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
-2.532,00
661
1482/003-2015 - 01
1 - Anulação da Nota nº 1482/3-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 117/2015
-2.532,00
1,0000
-2.532,00
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/003-2015
4.590,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
4.590,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
3.400,00
670
1486/003-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
24
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
3.400,00
1,0000
3.400,00
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/003-2015
7.010,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
7.010,00
1,0000
701,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/003-2015
701,80
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
701,80
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
2.140,00
667
1498/003-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
2.140,00
1,0000
2.140,00
-596,47
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/002-2015
596,47
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
596,47
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
2882/000-2015
3,07
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. V. NOVA PARA GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇOS GUINCHO REALIZADO NO |
VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DO ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ |
61,43 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
61,42
KM
20,0000
-383,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/001-2015
383,26
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
383,26
1,0000
-570,88
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/001-2015
570,88
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - |
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
570,88
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
571.747,00
355
3887/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
C.E.F. - SAÚDE |
571.747,00
1,0000
571.747,00
12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/004-2015
12.280,56
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 216/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO |
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS |
12.280,56
1,0000
0,00
2370/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
0,00
1.810,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
0,00
172
3915/000-2015
160,00
1 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM AMARELA - CONTRASIN - REG Nº 4278
160,00
SV
1,0000
160,00
2 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM - VERMELHA - CONTRASIN - REG Nº 3725 E 3404
480,00
SV
3,0000
160,00
3 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM - AMARELA, MODELO SETA - CONTRASIN - REG Nº 4283
160,00
SV
1,0000
150,00
4 - CONSERTO DE PEDESTRE (SEMÁFORO) - CONTRASIN - REG Nº 1400
150,00
SV
1,0000
860,00
5 - CONSERTO DE CONJUNTO BICOLOR (SEMÁFORO) - CONTRASIN - REG Nº 1856 - MANUTENÇÃO DE |
SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
860,00
SV
1,0000
335,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
335,40
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/001-2015
335,40
1 - Pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
SAÚDE. - Referente à pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: 01/12/2014 sendo 05 tarifas de R$ 7,80 |
cada; 06 e 07/01/2015 tarifas no valor de R$ 195,00; 12 e 26/02/2015 tarifas no valor de R$ 31,20; 10/03/2015 |
sendo 02 tarifas no valor de R$ 7,80 cada; 20/03/2015 sendo 04 tarifas no valor de R$ 7,80 cada; 30/03/2015 |
sendo duas tarifas no valor de R$ 7,80 cada e 31/03/2015 01 tarifa no valor de R$ 7,80. Pendentes na |
conciliação bancária do mês de Março/2015 - AGENCIA 0492-8 CONTA CORRENTE: 26.179-3 - BANCO DO |
BRASIL - RECURSO ESTADUAL DO CONVEÊNIO PROGRAMA FUNDO A FUNDO. - SAÚDE |
335,40
1,0000
7,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/002-2015
7,80
1 - Estimativa para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA |
MUNICIPAL DE SAÚDE. - Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 10/02/2015 sendo 01 trifa de |
R$ 7,80. Pendente na conciliação bancária do mês de Março/2015 - AGENCIA 0492-8 CONTA CORRENTE: |
7,80
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
24
28.792-X - BANCO DO BRASIL, COM RECURSO ESTADUAL DO CONVÊNIO AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE |
77,39
3120/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
4431/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA |
ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
77,39
3121/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
4432/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA |
ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
49,39
3122/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
473
4439/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO |
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
49,39
3123/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
473
4440/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO |
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
49,39
3124/2015
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
0,00
473
4442/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO |
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
49,39
3125/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
473
4444/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO |
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
14,26
2,0000
2.988,56
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
2.988,56
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
4451/000-2015
246,22
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
1.969,76
SV
8,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº |
2814/2015 - CONFORME C.I.Nº 048/2015 SME/STPFO - C/C 404-7 CEF (EDUC.15) - EDUCAÇÃO |
1.018,80
SV
3,0000
0,00
3180/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
253,56
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4471/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SÃO PAULO: DIA 16/03/2015 COM SAÍDA ÀS |
09h00 E RETORNO ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP: DIA 17/03/2015 COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS |
21h00 - DIA 20/03/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE |
42,78
6,0000
119,80
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
119,80
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
4472/000-2015
119,80
1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G - MÊS REFERÊNCIA 04/2015 - PARA ATENDIMENTO SME - C/C 404-7 CEF |
(ED-15) - EDUCAÇÃO |
119,80
1,0000
0,00
3181/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
253,56
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4473/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÕES
210,78
6,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - DIA 24/02/2015, SAÍDA ÀS |
08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - DIA 05/03/2015, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 10/03/2015, SAÍDA |
ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE |
42,78
6,0000
15.538,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
4493/001-2015
15.538,00
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
15.538,00
1,0000
9.528,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
24
9.528,30
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
9.528,30
1,0000
4.741,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
810
4518/000-2015
4.741,65
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME |
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A |
MARÇO/2015. |
4.741,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-90,78
-90,78
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
4536/000-2015 - 01
-90,78
1 - Anulação da Nota nº 4536/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
-90,78
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
4613/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 4613/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
7.647,44
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
4617/000-2015
7.647,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
7.647,44
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
4617/000-2015 - 01
-0,01
1 - Anulação da Nota nº 4617/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-0,01
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
1.524,16
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
4634/000-2015
1.524,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
1.524,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
4634/000-2015 - 01
-0,02
1 - Anulação da Nota nº 4634/0-2015 Motivo: valor incorreto.
-0,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-8.540,85
-8.540,85
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
4723/000-2015 - 01
-8.540,85
1 - Anulação da Nota nº 4723/0-2015 Motivo: ficha incorreta.
-8.540,85
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
6.800,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
293
4974/000-2015
850,00
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - 1º T.A. A ATA DE R.P. A SER PAGO |
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE |
6.800,00
UN
8,0000
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
45.967,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/000-2015
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE |
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, |
PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL E CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 |
MESES, A CONTAR DE 01/05/2015 À 30/04/2016. RESERVA 159, CONTRATO 043/2015 - ASSISTÊNCIA |
45.967,52
SV
8,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
4976/000-2015
0,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
0,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
4977/000-2015
0,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
0,05
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,02
0,02
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
4978/000-2015
0,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
0,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,02
0,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
4979/000-2015
0,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
0,02
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.623,00
2.623,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
4980/000-2015
2.623,00
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
2.623,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.835,38
1.835,38
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
4981/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
24
1.835,38
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
1.835,38
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
168,20
168,20
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
4982/000-2015
168,20
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015 |
168,20
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
5.500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/000-2015
5.500,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
5.500,00
1,0000
0,00
3227/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
1.632,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
4984/000-2015
1.632,00
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 404-7 |
CEF - MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO |
1.632,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.540,85
8.540,85
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
4985/000-2015
8.540,85
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
8.540,85
1,0000
0,00
3477/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
6.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
4986/000-2015
6.000,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
6.000,00
1,0000
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
6.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/000-2015
6.000,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
6.000,00
1,0000
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
4.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/000-2015
4.000,00
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA |
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
4.000,00
1,0000
0,00
3425/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
140,52
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4989/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SANTOS/SP, DIA 01/04/2015, SAÍDA ÀS |
09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PARIQUERA-SP, DIA 15/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - |
GABINETE |
140,52
4,0000
0,00
3418/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
600,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4990/000-2015
600,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
600,00
1,0000
0,00
3426/2015
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
100
4991/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA |
DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
3427/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
4992/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA |
DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
3428/2015
Outros/Não Aplicável
ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
213.548.348-60
0,00
100
4993/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES |
- DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 19h00 - GABINETE |
35,13
1,0000
0,00
3429/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
253,56
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4994/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
210,78
6,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO, DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO |
ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP, DIA 27/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00, DIA 30/03/2015, |
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE |
42,78
6,0000
0,00
3409/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
158,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
474
4995/000-2015
22,00
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
22,00
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
24
45,00
2 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
73,00
3 - FILTRO DE AR
73,00
UN
1,0000
18,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. REVISÃO DOA 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - |
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
18,00
UN
1,0000
0,00
3408/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
280,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
477
4996/000-2015
180,00
1 - SERVIÇO DE MECANICA
180,00
SV
1,0000
100,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO |
PLACA FTG 7289 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
100,00
SV
1,0000
0,00
3409/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO |
LTDA |
108,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
474
4997/000-2015
36,00
1 - OLEO DO MOTOR - REF. REVISÃO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 404-7 CEF |
- EDUCAÇÃO |
108,00
UN
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.661,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
4998/000-2015
110,00
1 - EXAMINAR. ENTRADA DE AR/TROCA SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA/LIMPEZA DO SISTEMA DE |
COMBUSTIVEL/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA LAVAGEM TROCA DO |
FILTRO DE DIESEL E SEPARADOR DE AGUA/TROCA DO FILTRO DE AR/CONFECCIONAR E SOLDAR TRAVA |
LADA DIREITO E LADO ESQUERDO DA LANÇA TRASEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.661,00
HR
15,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.727,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
4999/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA LATERAL LADO DIREITO E ESQUEDO DA CONCHA |
TRASEIRA/TROCAR DENTES DA CONCHA TRASEIRA/ SOLDAR E AJUSTAR TRAVA DO PINO DA LANÇA DE |
PROFUNDIDADE/SOLDAR E REFORÇAR LATERAL LADA DIREITO E ESQUERDO DA CONCHA |
DIANTEIRA/SOLDAR E REFORÇAR SUPORTE DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA |
RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.727,00
HR
15,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
66,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5000/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
66,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
66,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5001/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
66,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
154,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5002/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
154,00
HR
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
154,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5003/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
154,00
HR
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
154,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5004/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
154,00
HR
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
77,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5005/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
77,00
HR
0,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
77,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5006/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
77,00
HR
0,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
84,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5007/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
84,70
HR
0,7700
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
84,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5008/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
84,70
HR
0,7700
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
24
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
577,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5009/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE MOLEJO. DIANTEIRO
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE MOLEJO TRASEIRO
202,50
HR
2,7000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DO SENSOR E MANGUEIRA
75,00
HR
1,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DE CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - |
SERVIÇOS MUNICIPAIS |
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
555,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5010/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DA RODA TRASEIRA
150,00
HR
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. 02 COXIM DO MOTOR
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DIAFRAGMA CUICA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
105,00
HR
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5011/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. NO ROLAMENTO
120,00
HR
2,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
650,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5012/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
380,00
HR
7,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.870,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5013/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA MESA PARA TROCA DA CAMISA DO CILINDRO DO |
GIRO/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DO GIRO PARA TORCA CAMISA E REPARO/FAZER |
EMBUCHAMENTO DO CILINDRO MESA E TORRE DO GIRO/TROCA DOS DENTES DA CONCHA |
TRASEIRA/SOLDAR SUPORTE E TROCA DA VARETA DE NIVEL DE TRANSMISSÃO. - RETRO ESCAVADEIRA CASE |
580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
1.870,00
HR
17,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
409,64
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5014/000-2015
78,40
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
156,80
KIT
2,0000
18,62
2 - TRAVA. DO ROLAMENTO
37,24
UNI
2,0000
215,60
3 - CUBO DIANTEIRO. LADO ESQUERDO - GM CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
215,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
470,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5015/000-2015
122,50
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
122,50
UN
1,0000
117,60
2 - FILTRO DIESEL
117,60
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO RACOR
107,80
PÇ
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
254,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5016/000-2015
78,16
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
78,16
UN
1,0000
107,47
2 - FILTRO DE AR
107,47
UN
1,0000
68,39
3 - FILTRO DIESEL - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
68,39
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
362,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5017/000-2015
73,50
1 - REPARO. COMBUSTIVEL
73,50
UN
1,0000
53,90
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
53,90
UN
1,0000
53,90
3 - FILTRO DIESEL
53,90
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
24
39,20
4 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO
39,20
UN
1,0000
142,10
5 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
142,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
911,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5018/000-2015
372,40
1 - Aquisiçao de: FAROL
744,80
UN
2,0000
83,30
2 - Aquisição de: LANTERNA. DA SETA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
166,60
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.200,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/000-2015
15.200,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. |
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
15.200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.529,87
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.529,87
517
5019/001-2015
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. |
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
2.529,87
1,0000
2.529,87
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.145,84
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.145,84
517
5019/002-2015
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. |
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
3.145,84
1,0000
3.145,84
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.177,44
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.177,44
517
5019/003-2015
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO |
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. |
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
3.177,44
1,0000
3.177,44
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
5020/000-2015
65,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó |
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de |
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 |
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero |
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - REC. |
PRÓPRIO - FUNSSOL |
3.250,00
UN
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
30,38
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5021/000-2015
30,38
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
30,38
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
481,18
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5022/000-2015
53,90
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
53,90
UN
1,0000
15,68
2 - Aquisição de: TRAVA. ARANHA
15,68
UN
1,0000
44,10
3 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
161,70
4 - COXIM TRAS. DO MOTOR
323,40
UN
2,0000
44,10
5 - DIAFRAGMA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
172,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5023/000-2015
172,90
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
172,90
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
875,34
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5024/000-2015
745,00
1 - CILINDRO. DE DIREÇÃO
745,00
UN
1,0000
65,17
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO CILINDRO DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
130,34
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
442,96
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5025/000-2015
127,40
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
254,80
PÇ
2,0000
117,60
2 - CONJUNTO. INTERRUPTOR DO FREIO ESTACIONARIO
117,60
PÇ
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
24
70,56
3 - FILTRO DO MOTOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,56
PÇ
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
154,36
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
06.258.194/0001-06
0,00
676
5026/000-2015
77,18
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, |
em material tipo lona com brilho. - PARA UTILIZAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E |
ADOLESCENTE - C/C 28.244-8 BB - FMDCA |
154,36
SV
2,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. |
- EPP |
96,61
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
03.746.990/0001-08
0,00
676
5027/000-2015
96,61
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DIA 29/04/2015 |
PARA OS PALESTRANTES MARCIA FONSECA - LEOVALDA MOREIRA E MATILDE LUCIANO - REFERENTE A |
CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2015 - C/C 28.244-8 BB - |
FMDCA |
96,61
SV
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
72,50
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
68
5028/000-2015
14,50
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; |
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE |
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 - |
MOUSE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - REC. PRÓPRIO - FINANÇAS |
72,50
UN
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
4.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/000-2015
4.400,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. |
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
4.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
862,40
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
862,40
551
5029/001-2015
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. |
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
862,40
1,0000
862,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
938,48
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
938,48
551
5029/002-2015
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. |
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
938,48
1,0000
938,48
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
975,22
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
975,22
551
5029/003-2015
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. |
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
975,22
1,0000
975,22
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
591,50
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
68
5030/000-2015
20,50
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 |
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões |
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE |
61,50
UN
3,0000
28,00
2 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; |
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: |
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP |
140,00
UN
5,0000
195,00
3 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt |
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede |
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO |
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
390,00
UN
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
35,07
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
39
5031/000-2015
11,69
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou |
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático |
ou tecla off. - TOMIX - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO |
35,07
UN
3,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
110,60
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
39
5032/000-2015
32,00
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
32,00
CX
1,0000
34,00
2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível - CIS
34,00
CX
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
24
11,15
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança - GENMES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA |
SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO |
44,60
UN
4,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
54,90
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
39
5033/000-2015
1,83
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente |
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na |
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados |
de identificação do fabricante. - FIXPAPER - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. |
PRÓPRIO - JURÍDICO |
54,90
CX
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
110,68
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
39
5034/000-2015
33,00
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 |
cm - CARTONALE |
99,00
PCT
3,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - PARA |
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO |
11,68
PCT
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
57,40
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
5035/000-2015
57,40
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - PARA ATENDER A NECESSIDADE |
DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO |
57,40
UN
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
2.257,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5036/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.417,50
UN
1.890,0000
0,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
840,00
UN
1.050,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
2.010,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5037/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.262,25
UN
1.683,0000
0,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB |
- EDUCAÇÃO |
748,00
UN
935,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.440,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5038/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
904,50
UN
1.206,0000
0,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
536,00
UN
670,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
114,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5039/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: PROGRAMA MAIS |
EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
114,00
UN
152,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.050,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5040/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.050,00
UN
1.400,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
414,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5041/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X |
BB - EDUCAÇÃO |
414,00
UN
552,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/000-2015
10.400,00
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO |
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
10.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.449,59
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.449,59
551
5042/001-2015
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO |
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
1.449,59
1,0000
1.449,59
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.076,79
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.076,79
551
5042/002-2015
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
2.076,79
1,0000
2.076,79
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
24
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO |
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.565,82
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.565,82
551
5042/003-2015
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR |
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO |
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO) |
2.565,82
1,0000
2.565,82
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
360,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5043/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - PARA ATENDER O SETOR 04 - LOTE 04 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C |
24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
360,00
UN
480,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.783,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5044/000-2015
44,10
1 - BIELETA
88,20
PÇ
2,0000
127,40
2 - BANDEJA
254,80
PÇ
2,0000
39,20
3 - BUCHA. DO EIXO TRASEIRO
156,80
PÇ
4,0000
460,60
4 - PEDAL DE ACELERADOR
460,60
PÇ
1,0000
254,80
5 - REPARO. TRAMBULADOR DO CAMBIO
254,80
UN
1,0000
431,20
6 - Aquisição de: SEMI EIXO. COM HOMOCINETICA LADO ESQUERDO
431,20
UN
1,0000
274,40
7 - Aquisição de: PNEU. 185 654 R 14
1.097,60
UN
4,0000
9,80
8 - VALVULA DE AR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.637,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5045/000-2015
390,26
1 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA BOMBA INJETORA
390,26
UN
1,0000
123,38
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO SOLENOIDE
123,38
UN
1,0000
14,82
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
14,82
UN
1,0000
150,18
4 - FILTRO. SEPARADOR DE AGUA
150,18
UN
1,0000
123,50
5 - FILTRO DE AR EXTERNO
123,50
UN
1,0000
108,68
6 - FILTRO DE AR INTERNO
108,68
UN
1,0000
726,18
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 |
B - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
726,18
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
4.004,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5046/000-2015
1.735,80
1 - CILINDRO. DO GIRO
1.735,80
UN
1,0000
96,04
2 - REPARO. DO CILINDRO DO GIRO
192,08
UN
2,0000
47,04
3 - BUCHA. DA CAMISA DO GIRO
188,16
UN
4,0000
54,88
4 - BUCHA. DA MESA
219,52
PÇ
4,0000
129,36
5 - Aquisiçao de: PINO . DA HASTE CILINDRO DO GIRO
258,72
UN
2,0000
46,55
6 - BUCHA. DA TORRE
186,20
UN
4,0000
45,08
7 - BUCHA. DA HASTE
180,32
PÇ
4,0000
205,80
8 - VARETA. DE NIVEL
205,80
UN
1,0000
102,90
9 - DENTES. DA CONCHA
514,50
UN
5,0000
161,70
10 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
323,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
2.004,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5047/000-2015
426,30
1 - SEGUNDA MOLA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO
426,30
UN
1,0000
39,20
2 - BUCHA DA MOLA
78,40
UN
2,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
68,60
UN
2,0000
53,90
4 - Aquisiçao de: PINO . DE MOLA DIANTEIRA
107,80
UN
2,0000
803,60
5 - MOLA MESTRE. FEIXE LADO DIREITO
803,60
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
24
8,82
6 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
8,82
UN
1,0000
1,96
7 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO FIO
1,96
UN
1,0000
44,10
8 - TAMPA DO TANQUE. COMBUSTIVEL
44,10
UN
1,0000
284,20
9 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM
284,20
UN
1,0000
11,76
10 - FILTRO. HIDRAULICO
11,76
UN
1,0000
24,50
11 - Aquisição de: SUPORTE. FILTRO HIDRAULICO
24,50
UN
1,0000
1,96
12 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
11,76
UN
6,0000
132,30
13 - SENSOR DE PRESSAO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
132,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
36,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5048/000-2015
19,60
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
19,60
UN
1,0000
16,66
2 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
16,66
FR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
324,72
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5049/000-2015
34,34
1 - HASTE. NIVEL DE OLEO HIDRAULICA
34,34
UN
1,0000
274,68
2 - Aquisição de: SENSOR. COMMONRAIL
274,68
UN
1,0000
1,96
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - |
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DPJ 3021, VALOR TOTAL R$ 324,72 C/C = 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
15,70
UN
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18,64
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5050/000-2015
18,64
1 - OLEO HIDRAULICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021, VALOR TOTAL R$ 18,64 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
18,64
FR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
720,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
5051/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DE PARTIDA PARA TROCA DO BENDIX
240,00
HR
3,2000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. GUARDA PÓ DA ALAVANCA DE CÂMBIO, TROCAR PINO E BUCHA DO MOLEJO |
DIANTEIRO E COLOCAR TAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE |
BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 720,00 - ASSISTÊNCIA |
480,00
HR
6,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
490,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
5052/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
340,00
HR
6,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO |
ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 490,00 - ASSISTÊNCIA |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.317,99
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
5053/000-2015
865,00
1 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA
865,00
UN
1,0000
16,00
2 - TAMPA DO RADIADOR
16,00
UN
1,0000
84,99
3 - Aquisiçao de: PINO . ALGEMA DA MOLA
254,96
UN
3,0000
37,97
4 - GUARDA. PÓ DA ALAVANCA DO CAMBIO
37,97
PÇ
1,0000
24,01
5 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 DE |
USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 1317,99 - ASSISTÊNCIA |
144,06
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.317,12
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
5054/000-2015
225,40
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
450,80
PÇ
2,0000
43,12
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
86,24
UN
2,0000
22,54
3 - BATENTE DIANTEIRO
45,08
UN
2,0000
20,58
4 - COIFA DIANTEIRA
41,16
UN
2,0000
127,40
5 - BANDEJA
254,80
PÇ
2,0000
23,52
6 - PRATO SUPERIOR
47,04
PÇ
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
24
9,80
7 - PORCA
19,60
UNI
2,0000
39,20
8 - BUCHA. DO AGREGADO
156,80
PÇ
4,0000
44,10
9 - BIELETA
88,20
PÇ
2,0000
63,70
10 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO |
DO ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 1317,12 - ASSISTÊNCIA |
127,40
UNI
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
720,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
477
5055/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DO SENSOR COMMORAIL
255,00
HR
3,4000
75,00
2 - SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO ELETRONICO
240,00
HR
3,2000
75,00
3 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETPR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
DESTA SME - MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021, VALOR R$ 720,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
225,00
HR
3,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
145,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
275
5056/000-2015
145,00
1 - ASPIRADOR E JATEADOR DE AR: Energia: Tensão de alimentação: 110V. Consumo de corrente máxima: 1A. |
Potência nominal: 130W. Acompanha: 2 bicos intercambiáveis. 2 jogos de filtros. 3 unidades sobressalentes de |
filtragem. Garantia: 12 meses. - MASTER SUX 110V - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
145,00
UN
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
LTDA. - |
779,58
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
5057/000-2015
10,98
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
CRIAÇÕES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
779,58
UNI
71,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
1.007,46
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
285
5058/000-2015
1.007,46
1 - MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK: Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 24VDC/40Ah. Tipo de |
Bateria: Estacionárias. Número de Bateria(s): Duas de 40 Ah. Cabo com conector de engate rápido: Sim |
Rodízios deslizantes: Sim. Compatível com o Nobreak - 3,2 KVA. - SMS BATERIA II 24V/40H - PARA USO |
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
1.007,46
UN
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
11.839,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5059/000-2015
1,86
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE - FRASCO COM 100 ML - PRATI |
DONADUZZI |
18,60
FR
10,0000
0,02
2 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI
2.773,80
COMP
120.600,0000
0,05
3 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
403,20
COMP
8.400,0000
0,18
4 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
7.182,00
COMP
39.900,0000
0,02
5 - PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.461,60
COMP
69.600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
5.853,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5060/000-2015
0,03
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
429,00
COMP
13.000,0000
3,05
2 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
2.440,00
FR
800,0000
0,15
3 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.731,60
DRAG
11.700,0000
0,05
4 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
1.253,00
CAP
25.060,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
21.004,96
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5061/000-2015
2,99
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
89,70
FR
30,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G - ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - BRAINFARMA
239,37
BISN
50,0000
0,24
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido. - GEN 4 MG C/ 30 - SANDOZ
9.549,61
COMP
39.990,0000
30,58
4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL |
250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI |
3.058,00
FR
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
24
0,13
5 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - MUSCULARE 5 MG C/ 30 - EUROFARMA
1.747,50
COMP
13.980,0000
0,37
6 - ITRACONAZOL 100MG - NEO ITRAX 100 MG C/15 - BRAINFARMA
127,65
CAP
345,0000
0,85
7 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SANOFI
851,30
COMP
1.000,0000
0,42
8 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - NEOZINE 25 MG C/20 - SANOFI
840,00
COMP
2.000,0000
0,13
9 - SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - GEN 50 MG C/ 30 - EUROFARMA
1.029,42
COMP
7.980,0000
0,06
10 - SINVASTATINA 20MG - GEN 30 MG C/30 - SANDOZ
3.233,61
COMP
56.730,0000
3,98
11 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
- SAÚDE |
238,80
FR
60,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
9.474,62
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5062/000-2015
0,10
1 - BISACODIL 5MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
209,72
DRAG
2.140,0000
0,54
2 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - TEUTO
64,80
AMP
120,0000
0,24
3 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA 250MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
6.486,00
DRAG
27.600,0000
1,64
4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA - BISNAGA COM 45G - ELOFAR
2.214,00
TB
1.350,0000
1,00
5 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
500,10
FR
500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS |
FARMACÊUTICOS |
9.643,05
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
5063/000-2015
9,84
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120 DOSES - BIOSINTÉTICA
4.917,55
FR
500,0000
0,07
2 - CARBAMAZEPINA 200MG - BRAINFARMA/NQ
1.323,00
COMP
18.000,0000
0,03
3 - SULFATO FERROSO 40MG - NUNESFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
3.402,50
COMP
136.100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
3.627,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
5064/000-2015
0,09
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ACTAVIS (G)
127,50
COMP
1.500,0000
0,04
2 - PARACETAMOL 500MG - HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
3.500,00
COMP
100.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
920,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
94.894.169/0001-86
0,00
445
5065/000-2015
0,68
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - EMS
680,00
COMP
1.000,0000
0,16
2 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG |
-ESPINHEIRA SANTA - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA |
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF |
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - SAÚDE |
240,00
CAP
1.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1.715,70
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
5066/000-2015
2,19
1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML |
- TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED) |
1.270,20
FR
580,0000
0,45
2 - PROPILTIOURACILA 100MG - BIOLAB SANUS FTCA LTDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
445,50
COMP
990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.201,82
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5067/000-2015
5,43
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
217,09
FR
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
24
1,53
2 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + |
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - ELOFAR |
61,37
FR
40,0000
8,97
3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - |
LATINOFARMA |
448,36
FR
50,0000
0,48
4 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO |
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF |
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
475,00
COMP
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
3.850,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
5068/000-2015
11,00
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - |
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY |
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, |
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF |
- SAÚDE |
3.850,00
TB
350,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS |
LTDA |
465,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
5069/000-2015
0,19
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
465,00
COMP
2.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
4.495,65
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5070/000-2015
0,08
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/EMS
998,40
COMP
12.480,0000
0,10
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO/EMS
1.158,00
COMP
11.580,0000
0,36
3 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS
1.954,80
COMP
5.430,0000
0,06
4 - SINVASTATINA 10MG - GENERICO/SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, |
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, |
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF |
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE |
384,45
COMP
6.990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
370,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
442
5071/000-2015
0,37
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO |
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - |
SAÚDE |
370,00
ENV
1.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4.336,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
04.274.988/0002-19
0,00
445
5072/000-2015
0,18
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
3.600,00
CAP
20.000,0000
3,68
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27.345-7 BB - |
SAÚDE |
736,00
FR
200,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
2.969,29
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
0,00
445
5073/000-2015
0,34
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
1.684,33
COMP
4.998,0000
0,37
2 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI
730,80
COMP
2.000,0000
2,31
3 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO |
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - |
SAÚDE |
554,16
FR
240,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
2.437,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
0,00
445
5074/000-2015
0,08
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GENERICO 2 MG C/ 20 - BRAINFARMA - PARA USO DAS |
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF |
2.437,50
COMP
32.500,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
24
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF |
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - |
SAÚDE |
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
542,10
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5075/000-2015
9,04
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
542,10
TB
60,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
2.070,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
65.817.900/0001-71
0,00
445
5076/000-2015
2,03
1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - RITMONORM-ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - SAÚDE |
2.070,60
COMP
1.020,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
408,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5077/000-2015
0,40
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL |
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
408,00
DRAG
1.020,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
326,70
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
5078/000-2015
0,11
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
326,70
COMP
3.000,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
154,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
275
5079/000-2015
7,72
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM |
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA PRÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE - C/C 410-1 CEF - |
SAÚDE |
154,40
UN
20,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS |
LTDA |
10.726,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
94.894.169/0001-86
0,00
445
5080/000-2015
1,18
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido. - ASTRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS |
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, |
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO |
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE |
10.726,20
COMP
9.090,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
1.224,96
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
5081/000-2015
76,56
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
229,68
RL
3,0000
76,56
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
229,68
RL
3,0000
76,56
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
229,68
RL
3,0000
76,56
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ |
306,24
RL
4,0000
76,56
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão |
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES: |
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
229,68
RL
3,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.062,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5082/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER O SETOR 04 - LOTE 04 - SEGMENTO: CRECHE - C/C |
24.628-X - EDUCAÇÃO |
1.062,00
UN
1.416,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
177,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5083/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - PARA ATENDER O SETOR 03 - LOTE 03 - SEGMENTO: |
177,00
UN
236,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
24
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
594,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
319
5084/000-2015
49,50
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
266x366x215. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF |
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF |
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF |
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
594,00
UN
12,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
148,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
275
5085/000-2015
49,50
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: |
266x366x215. - WALEU - PARA USO DA DIRETORIA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C |
410-1 CEF - SAÚDE |
148,50
UN
3,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
1.122,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5086/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - PARA ATENDER O SETOR 03 - LOTE 03 - SEGMENTO: |
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.122,00
UN
1.496,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
135,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5087/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - PARA ATENDER O SETOR 03 - LOTE 03 - SEGMENTO: EMEI - |
C/C 24.628-X CEF - EDUCAÇÃO |
135,00
UN
180,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
786,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5088/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - PARA ATENDER O SETOR 03 - LOTE 03 - SEGMENTO: CRECHE - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
786,00
UN
1.048,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
660,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5089/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: |
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
660,00
UN
880,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
90,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5090/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: |
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
90,00
UN
120,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
360,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5091/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO: |
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
360,00
UN
480,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
105,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5092/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO: - |
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
105,00
UN
140,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
756,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5093/000-2015
0,75
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO: |
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
756,00
UN
1.008,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
19,60
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
39
5094/000-2015
19,60
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, |
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. O produto deverá ser utilizado em superfícies como: |
couro, madeira tecido e papel, proporcionando rápido efeito, podendo ser lavável. Reembalada em caixa contendo |
12 unidades, em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante, conteúdo, código de barras, |
instruções de uso, composição, precauções, telefone do SAC, selo de segurança do Inmetro e data de validade. - |
LEO LEO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
19,60
CX
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/000-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
27.852,00
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/1 2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
2.532,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
24
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/002-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/003-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
2.532,00
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 30 de Abril de 2015.
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