4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 28/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÕES S/A - 
EMBRATEL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
33.530.486/0001-29
2,53
278
39/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 PARA USO DESTA SECRETARIA 
- CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2,53
Un.:
Quantidade:
1,0000
2,53
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
351
169/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SAÚDE - C/C 253-2 CEF
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.388,10
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
323
170/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
684,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
570,00
%
0,8300
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF
200,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
278
171/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
4
193/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - GABINETE
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
766
194/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ESPORTES
200,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
648
195/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA SOCIAL
200,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
616,78
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
718
196/004-2015       
735,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 4 HORAS
Vl.Total:
462,73
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6300
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ASSISTENCIA
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
2.696,34
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
197/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
2.070,14
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,9000
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
216,20
%
0,3200
1.369,41
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
410,00
%
0,3000
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.035,60
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
51
198/004-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
762,50
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.369,29
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - ADMINISTRAÇÃO
165,00
%
0,1200
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
664,05
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
41
200/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - JURÍDICO
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.328,10
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
71
201/005-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,4400
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - FINANÇAS
200,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.468,10
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
186
202/005-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
2.295,00
2 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2200
672,92
3 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,86
4 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - SERV. MUNICIPAIS
200,00
%
0,1500
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
804,05
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
47.903.570/0001-55
0,00
143
203/004-2015       
3.412,50
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,1900
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
54,05
%
0,0800
1.369,86
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - TRANSITO
100,00
%
0,0700
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
14.552,36
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
204/004-2015       
3.412,48
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
11.541,36
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
3,3800
672,93
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
1.081,00
%
1,6100
1.369,47
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE -  C/C 14284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
1.930,00
%
1,4100
0,00
118/2014
Dispensa
FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO
0,00
1.779,01
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
47.903.570/0001-55
0,00
562
205/004-2015       
2.295,00
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.390,91
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,6100
672,92
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
108,10
%
0,1600
1.369,19
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - EDUCAÇÃO
280,00
%
0,2000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
40.691,28
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
298/000-2015       
40.691,28
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
40.691,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
-134,82
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
298/000-2015 - 01
-134,82
Item:
1 - Anulação da Nota nº 298/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-134,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
35.048,09
113812600
O
0,00
5832
313/000-2015       
35.048,09
Item:
1 - FOLHA
Vl.Total:
35.048,09
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-95,26
0,00
113812600
O
0,00
5832
313/000-2015 - 01
-95,26
Item:
1 - Anulação da Nota nº 313/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-95,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSITA LTDA
20.557,74
0,00
218810102
J
16.565.111/0001-85
0,00
5397
315/000-2015       
20.557,74
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2015/31 - R$ 373.777,10
Vl.Total:
20.557,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E 
CONSTR. LT
1.738,70
0,00
218810102
J
61.106.159/0001-80
0,00
5397
316/000-2015       
1.738,70
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1908 - R$ 496.771,04
Vl.Total:
1.738,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
264,41
264,41
113812600
O
0,00
5833
317/000-2015       
264,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
264,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
134,82
134,82
218810102
O
0,00
5312
318/000-2015       
134,82
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
134,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/010-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/011-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/012-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
0,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
60,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/013-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
60,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
12,0000
-995,13
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/001-2015       
995,13
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
995,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.625,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/002-2015       
1.625,24
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.625,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.574,80
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/003-2015       
1.574,80
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.574,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-15.200,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/000-2015 - 01
-15.200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 458/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-15.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.529,87
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/001-2015       
2.529,87
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.529,87
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-2.529,87
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-2.529,87
517
458/001-2015 - 01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 458/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-2.529,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.529,87
-3.145,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/002-2015       
3.145,84
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.145,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-3.145,84
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-3.145,84
517
458/002-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 458/2-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-3.145,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.145,84
-3.177,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/003-2015       
3.177,44
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.177,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-3.177,44
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-3.177,44
517
458/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 458/3-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-3.177,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.177,44
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-4.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/000-2015 - 01
-4.400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 465/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-4.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-862,40
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/001-2015       
862,40
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS 
SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
862,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-862,40
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-862,40
551
465/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 465/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-862,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-862,40
-938,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/002-2015       
938,48
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
938,48
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-938,48
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-938,48
551
465/002-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 465/2-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-938,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
-938,48
-975,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/003-2015       
975,22
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
975,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-975,22
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-975,22
551
465/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 465/3-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-975,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
-975,22
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-10.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/000-2015 - 01
-10.400,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 466/0-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-10.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.449,59
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/001-2015       
1.449,59
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.449,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-1.449,59
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-1.449,59
551
466/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 466/1-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-1.449,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.449,59
-2.076,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/002-2015       
2.076,79
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.076,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-2.076,79
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-2.076,79
551
466/002-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 466/2-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-2.076,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.076,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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5
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24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
-2.565,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/003-2015       
2.565,82
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.565,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
-2.565,82
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
-2.565,82
551
466/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 466/3-2015 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO
Vl.Total:
-2.565,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.565,82
8.125,11
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/006-2015       
8.125,11
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.125,11
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.141,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
468/003-2015       
5.141,62
Item:
1 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.141,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.311,60
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
551
469/005-2015       
16.311,60
Item:
1 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS CRECHES -  C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
16.311,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,62
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
148,62
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
186
471/005-2015       
148,62
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-215,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/005-2015       
215,53
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
215,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.597,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/006-2015       
2.597,58
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.597,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/007-2015       
56,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/005-2015       
56,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.529,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/006-2015       
1.529,20
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.529,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-80,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/002-2015       
80,82
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
80,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.695,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/003-2015       
1.695,95
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.695,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/003-2015       
2.394,65
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E 
MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
2.394,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
9.833,22
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
51
572/002-2015       
15,07
Item:
1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - 
aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os 
sanitários.
Vl.Total:
2.469,97
Vl. Unit.:
Un.:
M2
Quantidade:
163,9000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,90
2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES  
Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - 
aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc.
2.048,41
M2
1.078,1100
0,49
3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a 
Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas 
nas dependências do Contratante.
3.084,86
M2
6.295,6300
1,20
4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA  
Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM 
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA 
COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO
2.229,98
M2
1.858,3200
-713,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/002-2015       
713,14
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
713,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.254,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/004-2015       
3.254,62
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
3.254,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.100,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/006-2015       
3.100,74
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
3.100,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
819,73
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
819,73
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/007-2015       
819,73
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE
Vl.Total:
819,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
95,92
766
607/013-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
95,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
95,92
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
1.578,13
766
609/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
1.578,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.578,13
-317,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/003-2015       
317,84
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
317,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,12
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
299,12
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/005-2015       
299,12
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947 - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
299,12
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
25.000,00
346
1006/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 017/B/2011, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2015 - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
25.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.000,00
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
131,58
323
1016/010-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,58
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,58
173,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
173,14
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
143
1171/004-2015       
173,14
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
173,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
5.250,00
429
1190/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
Vl.Total:
5.250,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.250,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - CAPS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
205.101,01
304
1194/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
205.101,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
205.101,01
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
108.500,00
318
1200/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PACS - C/C 
0903/006/244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
108.500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
108.500,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
20.196,00
318
1203/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
20.196,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.196,00
0,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
92.000,00
318
1205/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, 
PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO 
CONVÊNIO Nº 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA 
FAMÍLIA - C/C 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.000,00
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1466/003-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1467/003-2015       
3.000,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal Residência Inclusiva nº 15/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
0,00
661
1471/003-2015       
5.275,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.275,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
0,00
661
1475/003-2015       
3.376,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.376,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
2.532,00
661
1478/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
-27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
1482/000-2015 - 01
-27.852,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1482/0-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 117/2015
Vl.Total:
-27.852,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
-2.532,00
661
1482/001-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1482/1-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 117/2015
Vl.Total:
-2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
-2.532,00
661
1482/002-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1482/2-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 117/2015
Vl.Total:
-2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
-2.532,00
661
1482/003-2015 - 01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1482/3-2015 - ACERTO CONTABIL REF. A CI 117/2015
Vl.Total:
-2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.532,00
4.590,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
0,00
670
1485/003-2015       
4.590,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 03/2015 - C/C 28.289-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
4.590,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
51.673.101/0001-64
3.400,00
670
1486/003-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Federal nº 07/2015 - C/C 28.285-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.400,00
7.010,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
01.329.836/0001-05
0,00
667
1493/003-2015       
7.010,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 14/2015 - C/C 27.905-6 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
7.010,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
701,80
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
0,00
667
1494/003-2015       
701,80
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 02/2015 - C/C 27.900-5 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
701,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
51.673.101/0001-64
2.140,00
667
1498/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Estadual nº 06/2015 - C/C 27.904-8 B.B. - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.140,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.140,00
-596,47
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/002-2015       
596,47
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
596,47
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
323
2882/000-2015       
3,07
Item:
1 - SERVIÇO DE GUINCHO. V. NOVA PARA GARAGEM MUNICIPAL - SERVIÇOS GUINCHO REALIZADO NO 
VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 DO ESF DESTA SECRETARIA - COM DESCONTO DE 2,5% NUM TOTAL DE R$ 
61,43 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,42
Vl. Unit.:
Un.:
KM
Quantidade:
20,0000
-383,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/001-2015       
383,26
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
-570,88
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/001-2015       
570,88
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - 
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
570,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
571.747,00
355
3887/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
571.747,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
571.747,00
12.280,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
93
3905/004-2015       
12.280,56
Item:
1 - REFERENTE RECOLHIMENTO DA PARCELA DE Nº 216/240 DA DÍVIDA CONSOLIDADA, CF ACORDO 
FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E OMSS - EXERCÍCIO DE 2015 - SEC. MUN. DE FINANÇAS
Vl.Total:
12.280,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2370/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME
0,00
1.810,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
01.292.729/0001-41
0,00
172
3915/000-2015       
160,00
Item:
1 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM AMARELA - CONTRASIN - REG Nº 4278
Vl.Total:
160,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
160,00
2 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM - VERMELHA  - CONTRASIN - REG Nº  3725 E 3404
480,00
SV
3,0000
160,00
3 - CONSERTO DE BOLACHA LED 200MM - AMARELA, MODELO SETA  - CONTRASIN - REG Nº 4283
160,00
SV
1,0000
150,00
4 - CONSERTO DE PEDESTRE (SEMÁFORO) - CONTRASIN - REG Nº 1400
150,00
SV
1,0000
860,00
5 - CONSERTO DE CONJUNTO BICOLOR (SEMÁFORO) - CONTRASIN - REG Nº 1856 - MANUTENÇÃO DE 
SEMÁFOROS - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
860,00
SV
1,0000
335,40
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
335,40
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/001-2015       
335,40
Item:
1 - Pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE. - Referente à pagamento de Tarifas Bancárias cobradas em: 01/12/2014 sendo 05 tarifas de R$ 7,80 
cada; 06 e 07/01/2015 tarifas no valor de R$ 195,00; 12 e 26/02/2015 tarifas no valor de R$ 31,20; 10/03/2015 
sendo 02 tarifas no valor de R$ 7,80 cada; 20/03/2015 sendo 04 tarifas no valor de R$ 7,80 cada; 30/03/2015 
sendo duas tarifas no valor de R$ 7,80 cada e 31/03/2015 01 tarifa no valor de R$ 7,80. Pendentes na 
conciliação bancária do mês de Março/2015 - AGENCIA 0492-8 CONTA CORRENTE: 26.179-3 - BANCO DO 
BRASIL - RECURSO ESTADUAL DO CONVEÊNIO PROGRAMA FUNDO A FUNDO. - SAÚDE
Vl.Total:
335,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,80
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
7,80
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/002-2015       
7,80
Item:
1 - Estimativa para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE. - Referente à Pagamento de Tarifa Bancária cobrada em: 10/02/2015 sendo 01 trifa de 
R$ 7,80. Pendente na conciliação bancária do mês de Março/2015 - AGENCIA 0492-8 CONTA CORRENTE: 
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
28.792-X - BANCO DO BRASIL, COM RECURSO ESTADUAL DO CONVÊNIO AQUIS. DE EQUIPAMENTOS - SAÚDE
77,39
3120/2015
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
0,00
473
4431/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA 
ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
77,39
3121/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
4432/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - BUSCAR O MICRO ÔNIBUS (IVECO) NA CIDADE DE SOROCABA/SP, NO DIA 06/04/2015 - SAÍDA 
ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h10 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
49,39
3122/2015
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
375.721.098-02
0,00
473
4439/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
49,39
3123/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
303.705.468-90
0,00
473
4440/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
49,39
3124/2015
Outros/Não Aplicável
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
360.832.398-85
0,00
473
4442/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
49,39
3125/2015
Outros/Não Aplicável
FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
132.267.478-78
0,00
473
4444/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,13
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO CURSO "LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 2016", EM CAJATI/SP, NO 
DIA 14/04/2015 - SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 19h00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
14,26
2,0000
2.988,56
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
2.988,56
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
477
4451/000-2015       
246,22
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S
Vl.Total:
1.969,76
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
339,60
2 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO Nº 
2814/2015 - CONFORME C.I.Nº 048/2015 SME/STPFO - C/C 404-7 CEF (EDUC.15) - EDUCAÇÃO
1.018,80
SV
3,0000
0,00
3180/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
253,56
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4471/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SÃO PAULO: DIA 16/03/2015 COM SAÍDA ÀS 
09h00 E RETORNO ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP: DIA 17/03/2015 COM SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 
21h00 - DIA 20/03/2015 COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
42,78
6,0000
119,80
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
119,80
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
477
4472/000-2015       
119,80
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL 3G - MÊS REFERÊNCIA 04/2015 - PARA ATENDIMENTO SME - C/C 404-7 CEF 
(ED-15) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
119,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3181/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
0,00
253,56
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4473/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHES - VIAGENS A SÃO PAULO A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - DIA 24/02/2015, SAÍDA ÀS 
08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - DIA 05/03/2015, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 21h00 - DIA 10/03/2015, SAÍDA 
ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
42,78
6,0000
15.538,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
4493/001-2015       
15.538,00
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
15.538,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.528,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
4494/001-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9.528,30
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - CULTURA
Vl.Total:
9.528,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.741,65
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.90.96.02
J
46.384.111/0001-40
0,00
810
4518/000-2015       
4.741,65
Item:
1 - REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME 
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO REFERENTE A 
MARÇO/2015.
Vl.Total:
4.741,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
-90,78
-90,78
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
4536/000-2015 - 01
-90,78
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4536/0-2015 - EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-90,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
4613/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4613/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
7.647,44
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
4617/000-2015       
7.647,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
7.647,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,01
-0,01
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
4617/000-2015 - 01
-0,01
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4617/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-0,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
1.524,16
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
4634/000-2015       
1.524,16
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
1.524,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-0,02
-0,02
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
4634/000-2015 - 01
-0,02
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4634/0-2015 Motivo: valor incorreto.
Vl.Total:
-0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
-8.540,85
-8.540,85
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
4723/000-2015 - 01
-8.540,85
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4723/0-2015 Motivo: ficha incorreta.
Vl.Total:
-8.540,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
6.800,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
0,00
293
4974/000-2015       
850,00
Item:
1 - IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - BROTHER HL-2270DW - 1º T.A. A ATA DE R.P. A SER PAGO 
ATRAVÉS DA C/C 0903/006/332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.800,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
45.967,52
0,00
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
0,00
635
4975/000-2015       
5.745,94
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2015 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, 
PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL E CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO, PELO PERÍODO DE 12 
MESES, A CONTAR DE 01/05/2015 À 30/04/2016. RESERVA 159, CONTRATO 043/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
45.967,52
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
4976/000-2015       
0,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,05
0,05
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
4977/000-2015       
0,05
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
0,05
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,02
0,02
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
4978/000-2015       
0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,02
0,02
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
4979/000-2015       
0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
2.623,00
2.623,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
4980/000-2015       
2.623,00
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
Vl.Total:
2.623,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
1.835,38
1.835,38
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
4981/000-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.835,38
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
Vl.Total:
1.835,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
168,20
168,20
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
4982/000-2015       
168,20
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - FOLHA DE PAGAMENTO - 
COMPETÊNCIA: ABRIL/2015
Vl.Total:
168,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3476/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
5.500,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
0,00
396
4983/000-2015       
5.500,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
5.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3227/2015
Outros/Não Aplicável
JANETE RIBEIRO LOPES
1.632,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
159.048.778-89
0,00
559
4984/000-2015       
1.632,00
Item:
1 - REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A CRECHE MUNICIPAL VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 404-7 
CEF - MANUTENÇÃO DE ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.632,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
8.540,85
8.540,85
10.01.10.122.3.3.90.46.01
O
0,00
279
4985/000-2015       
8.540,85
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015
Vl.Total:
8.540,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3477/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
6.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
0,00
396
4986/000-2015       
6.000,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3478/2015
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
6.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
0,00
396
4987/000-2015       
6.000,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3479/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
4.000,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
0,00
396
4988/000-2015       
4.000,00
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - REF. ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 
PARA USO NO EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3425/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
140,52
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4989/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO - SANTOS/SP, DIA 01/04/2015, SAÍDA ÀS 
09h00 E RETORNO ÀS 21h00 - PARIQUERA-SP, DIA 15/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 
GABINETE
Vl.Total:
140,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
0,00
3418/2015
Outros/Não Aplicável
DANIELE CRISTINA CARNEIRO
600,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
322.020.648-42
0,00
46
4990/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS JUDICIAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3426/2015
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
100
4991/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA 
DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3427/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
0,00
100
4992/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL HUMANITÁRIO RECEBIDO PELA 
DEFESA CIVIL - SÃO PAULO/SP - DIA 23/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 17h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3428/2015
Outros/Não Aplicável
ALFREDO RODRIGUES GOMES LEITE
35,13
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
213.548.348-60
0,00
100
4993/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA ACOMPANHAR O SR. PREFEITO EM REUNIÃO NO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES 
- DIA 23/04/2015, COM SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO 19h00 - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3429/2015
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
253,56
0,00
05.00.15.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
0,00
100
4994/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
210,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO, DIA 24/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO 
ÀS 21h30 - PARIQUERA-AÇU/SP, DIA 27/03/2015, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 21h00, DIA 30/03/2015, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - GABINETE
42,78
6,0000
0,00
3409/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
158,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
474
4995/000-2015       
22,00
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
22,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
45,00
2 - KIT REVISAO
45,00
UN
1,0000
73,00
3 - FILTRO DE AR
73,00
UN
1,0000
18,00
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - REF. REVISÃO DOA 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - 
C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
18,00
UN
1,0000
0,00
3408/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
280,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
477
4996/000-2015       
180,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MECANICA
Vl.Total:
180,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
100,00
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - REVISÃO DO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO 
PLACA FTG 7289 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
100,00
SV
1,0000
0,00
3409/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS REGISTRO 
LTDA
108,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
53.401.360/0001-61
0,00
474
4997/000-2015       
36,00
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - REF. REVISÃO 20.000KM DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA FTG 7289 - C/C 404-7 CEF 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
108,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.661,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
4998/000-2015       
110,00
Item:
1 - EXAMINAR. ENTRADA DE AR/TROCA SOLENOIDE DA BOMBA INJETORA/LIMPEZA DO SISTEMA DE 
COMBUSTIVEL/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO TANQUE DE COMBUSTIVEL PARA LAVAGEM TROCA DO 
FILTRO DE DIESEL E SEPARADOR DE  AGUA/TROCA DO FILTRO DE AR/CONFECCIONAR E SOLDAR TRAVA 
LADA DIREITO E LADO ESQUERDO DA LANÇA TRASEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.661,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,1000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.727,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
4999/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE SOLDA. E REFORÇO DA LATERAL LADO DIREITO E ESQUEDO DA CONCHA 
TRASEIRA/TROCAR DENTES DA CONCHA TRASEIRA/ SOLDAR E AJUSTAR TRAVA DO PINO DA LANÇA DE 
PROFUNDIDADE/SOLDAR E REFORÇAR LATERAL LADA DIREITO E ESQUERDO DA CONCHA 
DIANTEIRA/SOLDAR E REFORÇAR SUPORTE DO CILINDRO DA CONCHA DIANTEIRA. - RETRO ESCAVADEIRA 
RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.727,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
15,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
66,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5000/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
66,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
66,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5001/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS. TRASEIRO. - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
66,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
154,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5002/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
154,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5003/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
154,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5004/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
154,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
77,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5005/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
77,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5006/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
77,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
84,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5007/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
84,70
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7700
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
84,70
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5008/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
84,70
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
0,7700
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
577,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5009/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE MOLEJO. DIANTEIRO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO. DE MOLEJO TRASEIRO
202,50
HR
2,7000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DO SENSOR E MANGUEIRA
75,00
HR
1,0000
75,00
4 - SERVIÇO. DE TROCA DE CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
150,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
555,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
180
5010/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO . DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. 02 COXIM DO MOTOR
300,00
HR
4,0000
75,00
3 - SERVIÇO. DE TROCA DIAFRAGMA CUICA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
105,00
HR
1,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
190,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5011/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. NO ROLAMENTO
Vl.Total:
120,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
650,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
5012/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
380,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
7,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA - INJEÇÃO ELETRÔNICA
200,00
HR
4,0000
50,00
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
4 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
40,00
HR
0,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.870,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
5013/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DA MESA PARA TROCA DA CAMISA DO CILINDRO DO 
GIRO/DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO DO GIRO PARA TORCA CAMISA E REPARO/FAZER 
EMBUCHAMENTO DO CILINDRO MESA E TORRE DO GIRO/TROCA DOS DENTES DA CONCHA 
TRASEIRA/SOLDAR SUPORTE E TROCA DA VARETA DE NIVEL DE TRANSMISSÃO. - RETRO ESCAVADEIRA CASE 
580 H - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.870,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
17,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
409,64
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5014/000-2015       
78,40
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
KIT
Quantidade:
2,0000
18,62
2 - TRAVA. DO ROLAMENTO
37,24
UNI
2,0000
215,60
3 - CUBO DIANTEIRO. LADO ESQUERDO - GM CORSA CLASSIC - PLACA DBA 2093 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
215,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
470,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5015/000-2015       
122,50
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
122,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
117,60
2 - FILTRO DIESEL
117,60
UN
1,0000
107,80
3 - FILTRO RACOR
107,80
1,0000
122,50
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
122,50
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
254,02
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5016/000-2015       
78,16
Item:
1 - FILTRO DE OLEO MOTOR
Vl.Total:
78,16
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
107,47
2 - FILTRO DE AR
107,47
UN
1,0000
68,39
3 - FILTRO DIESEL - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
68,39
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
362,60
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5017/000-2015       
73,50
Item:
1 - REPARO. COMBUSTIVEL
Vl.Total:
73,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
53,90
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
53,90
UN
1,0000
53,90
3 - FILTRO DIESEL
53,90
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
39,20
4 - Aquisiçao de: MANIVELA. DO VIDRO
39,20
UN
1,0000
142,10
5 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
142,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
911,40
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5018/000-2015       
372,40
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL
Vl.Total:
744,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
83,30
2 - Aquisição de: LANTERNA. DA SETA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
166,60
UN
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.200,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
5019/000-2015       
15.200,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO 
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. 
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
15.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.529,87
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.529,87
517
5019/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO 
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. 
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
2.529,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.529,87
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.145,84
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.145,84
517
5019/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO 
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. 
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
3.145,84
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.145,84
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
3.177,44
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.177,44
517
5019/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO 
PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. 
EMP. 458/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
3.177,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.177,44
0,00
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.250,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
691
5020/000-2015       
65,00
Item:
1 - CESTA BÁSICA contendo: 5kg de arroz, 2kg de feijão, 1kg de farinha de mandioca, 2 pacotes de leite em pó 
integral cada um contendo 400 gramas, 500 gramas de café torrado e moído, 2kg de açúcar refinado, 900ml de 
óleo de soja, 1kg de sal refinado iodado, 500 gramas de macarrão, 400 gramas de bolacha de maisena, 500 
gramas de purê de tomate, 2 latas de sardinha cada uma contendo 250 gramas, 300 gramas de tempero 
completo sem pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - REC. 
PRÓPRIO - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
30,38
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5021/000-2015       
30,38
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
30,38
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
481,18
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5022/000-2015       
53,90
Item:
1 - RETENTOR RODA TRASEIRA
Vl.Total:
53,90
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
15,68
2 - Aquisição de: TRAVA. ARANHA
15,68
UN
1,0000
44,10
3 - COLA DE SILICONE
44,10
UN
1,0000
161,70
4 - COXIM TRAS. DO MOTOR
323,40
UN
2,0000
44,10
5 - DIAFRAGMA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
44,10
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
172,90
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5023/000-2015       
172,90
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 01 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
172,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
875,34
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5024/000-2015       
745,00
Item:
1 - CILINDRO. DE DIREÇÃO
Vl.Total:
745,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
65,17
2 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO CILINDRO DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
130,34
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
442,96
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5025/000-2015       
127,40
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA
Vl.Total:
254,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
117,60
2 - CONJUNTO. INTERRUPTOR DO FREIO ESTACIONARIO
117,60
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
70,56
3 - FILTRO DO MOTOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
70,56
1,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
154,36
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
06.258.194/0001-06
0,00
676
5026/000-2015       
77,18
Item:
1 - BANNER, medida padrão 90 cm x 1,20 m. Arte deverá ser elaborada pela contratada, impresso em 04 cores, 
em material tipo lona com brilho. - PARA UTILIZAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE - C/C 28.244-8 BB - FMDCA
Vl.Total:
154,36
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
11674/2014
Pregão Presencial
TURISMO DIRETO AGENCIAMENTO DE VIAGENS LTDA. 
- EPP
96,61
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.03
J
03.746.990/0001-08
0,00
676
5027/000-2015       
96,61
Item:
1 - APARTAMENTO TRIPLO - SEM AR CONDICIONADO - SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DIA 29/04/2015 
PARA OS PALESTRANTES MARCIA FONSECA - LEOVALDA MOREIRA E MATILDE LUCIANO - REFERENTE A 
CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 30/04/2015 - C/C 28.244-8 BB - 
FMDCA
Vl.Total:
96,61
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
72,50
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
68
5028/000-2015       
14,50
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses. - COLETEK MS3202-2 - 
MOUSE PARA USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS - REC. PRÓPRIO - FINANÇAS
Vl.Total:
72,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
4.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5029/000-2015       
4.400,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
4.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
862,40
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
862,40
551
5029/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
862,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
862,40
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
938,48
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
938,48
551
5029/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
938,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,48
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
975,22
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
975,22
551
5029/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL REF. EMP. 
465/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
975,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
975,22
0,00
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
591,50
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
0,00
68
5030/000-2015       
20,50
Item:
1 - PEN DRIVE USB 2.0. Capacidade: 8GB; Led indicador de uso: Sim; Plug&Play: Sim; Velocidade escrita: 1,5 
Mbps; Velocidade leitura: 5 Mbps; Velocidade gravação: 5 Mbps; Peso aprox do produto: 20 gramas; Dimensões 
aprox. do produto (LxAxP): 5,71x1,72x01 cm. Garantia: 12 meses. - SANDISK / CRUZER BLADE
Vl.Total:
61,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
28,00
2 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP
140,00
UN
5,0000
195,00
3 - ESTABILIZADOR DE ENERGIA. Potência: 600VA; Microprocessado; Função True RMS; Tensão: bivolt 
automático; Quantidade de Tomadas: 05 ou 06; Fusível: rearmável; LED de Indicação das condições da Rede 
Elétrica; Certificado NBR 14373:2006. Garantia: 12 meses - RAGTECH / SIDELASER WIDE 600VA - PARA USO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
390,00
UN
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
35,07
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
39
5031/000-2015       
11,69
Item:
1 - Calculadora de mesa 12 dígitos. Com visor de cristal líquido; alimentação solar ou a base de bateria ou 
pilha. Funções: porcentagem, memória, inversão de sinal/GT/correção total e parcial/desligamento automático 
ou tecla off.  - TOMIX - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO
Vl.Total:
35,07
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
110,60
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
39
5032/000-2015       
32,00
Item:
1 - Caneta esferográfica, com carga removível, escrita média, na cor azul - ECONOMIC
Vl.Total:
32,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
34,00
2 - Corretivo em fita de aproximadamente 4 mm com tampa protetora removível - CIS
34,00
CX
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
11,15
3 - Grampeador metálico com lâmina de segurança - GENMES - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO
44,60
UN
4,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
54,90
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
39
5033/000-2015       
1,83
Item:
1 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. Constar na 
embalagem: marca, quantidade, validade, instrução de armazenamento, composição, código de barras e dados 
de identificação do fabricante.  - FIXPAPER - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. 
PRÓPRIO - JURÍDICO
Vl.Total:
54,90
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
30,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA. - EPP
110,68
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
15.657.876/0001-82
0,00
39
5034/000-2015       
33,00
Item:
1 - Caixa para arquivo morto em PVC polionda, tamanho ofício, medindo aproximadamente 35 cm x 24 cm x 13 
cm - CARTONALE
Vl.Total:
99,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
3,0000
5,84
2 - Pasta plástica em L polipropileno laminado, usado para acondicionar documentos em gerais - JOCAR - PARA 
ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO
11,68
PCT
2,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
57,40
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
0,00
39
5035/000-2015       
57,40
Item:
1 - Perfurador metálico com capacidade para perfurar 50 folhas - EAGLE - PARA ATENDER A NECESSIDADE 
DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIO - JURÍDICO
Vl.Total:
57,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
2.257,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5036/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.417,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.890,0000
0,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
840,00
UN
1.050,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
2.010,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5037/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
1.262,25
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.683,0000
0,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05.  - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB 
- EDUCAÇÃO
748,00
UN
935,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
1.440,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
5038/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
Vl.Total:
904,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.206,0000
0,80
2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PARA ATENDER O SETOR 05 - LOTE 05 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
536,00
UN
670,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
114,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5039/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06.  - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: PROGRAMA MAIS 
EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
114,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
152,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.050,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5040/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06.  - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - EMEF - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.400,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
414,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5041/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06.  - PARA ATENDER O SETOR 06 - LOTE 06 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X 
BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
414,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
552,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
10.400,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
5042/000-2015       
10.400,00
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO 
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
10.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
1.449,59
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.449,59
551
5042/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO 
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
1.449,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.449,59
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.076,79
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.076,79
551
5042/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR 
Vl.Total:
2.076,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.076,79
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO 
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
2.565,82
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.565,82
551
5042/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015  - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO (ACERTO 
CONTABIL REF. EMP. 466/2015 - CONFORME CI N° 048/2015 SME/STPFO)
Vl.Total:
2.565,82
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.565,82
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
360,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5043/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04.  - PARA ATENDER O SETOR 04 - LOTE 04 - SEGMENTO: FUNDAMENTAL - C/C 
24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
480,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.783,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
178
5044/000-2015       
44,10
Item:
1 - BIELETA
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
127,40
2 - BANDEJA
254,80
2,0000
39,20
3 - BUCHA. DO EIXO TRASEIRO
156,80
4,0000
460,60
4 - PEDAL DE ACELERADOR
460,60
1,0000
254,80
5 - REPARO. TRAMBULADOR DO CAMBIO
254,80
UN
1,0000
431,20
6 - Aquisição de: SEMI EIXO. COM HOMOCINETICA LADO ESQUERDO
431,20
UN
1,0000
274,40
7 - Aquisição de: PNEU. 185 654 R 14
1.097,60
UN
4,0000
9,80
8 - VALVULA DE AR - VW SANTANA - PLACA CDV 1346 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
39,20
UN
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.637,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5045/000-2015       
390,26
Item:
1 - Aquisiçao de: SOLENOIDE. DA BOMBA INJETORA
Vl.Total:
390,26
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
123,38
2 - Aquisiçao de:CHICOTE. DO SOLENOIDE
123,38
UN
1,0000
14,82
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
14,82
UN
1,0000
150,18
4 - FILTRO. SEPARADOR DE AGUA
150,18
UN
1,0000
123,50
5 - FILTRO DE AR EXTERNO
123,50
UN
1,0000
108,68
6 - FILTRO DE AR INTERNO
108,68
UN
1,0000
726,18
7 - Aquisiçao de: CABEÇOTE. DO FILTRO SEPARADOR DE AGUA - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 
B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
726,18
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
4.004,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
5046/000-2015       
1.735,80
Item:
1 - CILINDRO. DO GIRO
Vl.Total:
1.735,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
96,04
2 - REPARO. DO CILINDRO DO GIRO
192,08
UN
2,0000
47,04
3 - BUCHA. DA CAMISA DO GIRO
188,16
UN
4,0000
54,88
4 - BUCHA. DA MESA
219,52
4,0000
129,36
5 - Aquisiçao de: PINO . DA HASTE CILINDRO DO GIRO
258,72
UN
2,0000
46,55
6 - BUCHA. DA TORRE
186,20
UN
4,0000
45,08
7 - BUCHA. DA HASTE
180,32
4,0000
205,80
8 - VARETA. DE NIVEL
205,80
UN
1,0000
102,90
9 - DENTES. DA CONCHA
514,50
UN
5,0000
161,70
10 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA. DO GIRO - RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 H - SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
323,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
2.004,10
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5047/000-2015       
426,30
Item:
1 - SEGUNDA MOLA. DIANTEIRA LADO ESQUERDO
Vl.Total:
426,30
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
39,20
2 - BUCHA DA MOLA
78,40
UN
2,0000
34,30
3 - Aquisição de: ESPIGAO
68,60
UN
2,0000
53,90
4 - Aquisiçao de: PINO . DE MOLA DIANTEIRA
107,80
UN
2,0000
803,60
5 - MOLA MESTRE. FEIXE LADO DIREITO
803,60
UN
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
8,82
6 - MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL
8,82
UN
1,0000
1,96
7 - Aquisiçao de: TERMINAL. DO FIO
1,96
UN
1,0000
44,10
8 - TAMPA DO TANQUE. COMBUSTIVEL
44,10
UN
1,0000
284,20
9 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM
284,20
UN
1,0000
11,76
10 - FILTRO. HIDRAULICO
11,76
UN
1,0000
24,50
11 - Aquisição de: SUPORTE. FILTRO HIDRAULICO
24,50
UN
1,0000
1,96
12 - Aquisiçao:BICO. ENGRAXADOR
11,76
UN
6,0000
132,30
13 - SENSOR DE PRESSAO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
132,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
36,26
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
178
5048/000-2015       
19,60
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
Vl.Total:
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,66
2 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
16,66
FR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
324,72
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5049/000-2015       
34,34
Item:
1 - HASTE. NIVEL DE OLEO HIDRAULICA
Vl.Total:
34,34
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
274,68
2 - Aquisição de: SENSOR. COMMONRAIL
274,68
UN
1,0000
1,96
3 - CINTA PLASTICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA S.M.E. - 
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DPJ 3021, VALOR TOTAL R$ 324,72 C/C = 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
15,70
UN
8,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18,64
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
474
5050/000-2015       
18,64
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021, VALOR TOTAL R$ 18,64 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
18,64
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
720,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
636
5051/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAR. E MONTAGEM DE PARTIDA PARA TROCA DO BENDIX
Vl.Total:
240,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,2000
75,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. GUARDA PÓ DA ALAVANCA DE CÂMBIO, TROCAR PINO E BUCHA DO MOLEJO 
DIANTEIRO E COLOCAR TAMPA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE 
BPY 4408 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 720,00 - ASSISTÊNCIA
480,00
HR
6,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
490,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
636
5052/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
340,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
6,8000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO DO 
ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 490,00 - ASSISTÊNCIA
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
1.317,99
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
633
5053/000-2015       
865,00
Item:
1 - BENDIX. MOTOR DE PARTIDA
Vl.Total:
865,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
16,00
2 - TAMPA DO RADIADOR
16,00
UN
1,0000
84,99
3 - Aquisiçao de: PINO . ALGEMA DA MOLA
254,96
UN
3,0000
37,97
4 - GUARDA. PÓ DA ALAVANCA DO CAMBIO
37,97
1,0000
24,01
5 - BUCHA DA MOLA. DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTE BPY 4408 DE 
USO DO VIVA LEITE - VALOR COM DESCONTO R$ 1317,99 - ASSISTÊNCIA
144,06
UN
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.317,12
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
633
5054/000-2015       
225,40
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
450,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
43,12
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
86,24
UN
2,0000
22,54
3 - BATENTE DIANTEIRO
45,08
UN
2,0000
20,58
4 - COIFA DIANTEIRA
41,16
UN
2,0000
127,40
5 - BANDEJA
254,80
2,0000
23,52
6 - PRATO SUPERIOR
47,04
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
9,80
7 - PORCA
19,60
UNI
2,0000
39,20
8 - BUCHA. DO AGREGADO
156,80
4,0000
44,10
9 - BIELETA
88,20
2,0000
63,70
10 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA CDV 1353 DE USO 
DO ACOLHIMENTO - VALOR COM DESCONTO R$ 1317,12 - ASSISTÊNCIA
127,40
UNI
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
720,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
0,00
477
5055/000-2015       
75,00
Item:
1 - SERVIÇO. DE TROCA DO SENSOR COMMORAIL
Vl.Total:
255,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,4000
75,00
2 - SERVIÇO. DE DIAGNOSTICO ELETRONICO
240,00
HR
3,2000
75,00
3 - SERVIÇO. DE PARTE ELETRICA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETPR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 
DESTA SME - MICRO VOLARE, PLACA DJP 3021, VALOR R$ 720,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
225,00
HR
3,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
145,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
275
5056/000-2015       
145,00
Item:
1 - ASPIRADOR E JATEADOR DE AR: Energia: Tensão de alimentação: 110V. Consumo de corrente máxima: 1A. 
Potência nominal: 130W. Acompanha: 2 bicos intercambiáveis. 2 jogos de filtros. 3 unidades sobressalentes de 
filtragem. Garantia: 12 meses. - MASTER SUX 110V - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES 
LTDA. -
779,58
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
5057/000-2015       
10,98
Item:
1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO 
A4, MANGA TAMANHO 10X10.                 OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O 
PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P -  CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - 
CRIAÇÕES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
779,58
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
71,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
1.007,46
0,00
10.01.10.122.4.4.90.52.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
285
5058/000-2015       
1.007,46
Item:
1 - MÓDULO DE BATERIA PARA NOBREAK: Tensão Nominal/Capacidade do Conjunto: 24VDC/40Ah. Tipo de 
Bateria: Estacionárias. Número de Bateria(s): Duas de 40 Ah. Cabo com conector de engate rápido: Sim
Rodízios deslizantes: Sim. Compatível com o Nobreak - 3,2 KVA. - SMS BATERIA II 24V/40H - PARA USO 
DESTA SECRETARIA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.007,46
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
11.839,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
73.856.593/0001-66
0,00
442
5059/000-2015       
1,86
Item:
1 - ACIDO VALPROICO/VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML XAROPE  - FRASCO COM 100 ML - PRATI 
DONADUZZI
Vl.Total:
18,60
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
10,0000
0,02
2 - ATENOLOL 25MG - PRATI DONADUZZI
2.773,80
COMP
120.600,0000
0,05
3 - CIMETIDINA 200MG - PRATI DONADUZZI
403,20
COMP
8.400,0000
0,18
4 - GINKO BILOBA 120MG - PRATI DONADUZZI
7.182,00
COMP
39.900,0000
0,02
5 - PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40MG - PRATI DONADUZZI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.461,60
COMP
69.600,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
5.853,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
67.729.178/0004-91
0,00
442
5060/000-2015       
0,03
Item:
1 - AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - VITAPAN
Vl.Total:
429,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
13.000,0000
3,05
2 - ACEBROFILINA 50 MG/5ML XAROPE - FRASCO COM 120 ML  + COPO MEDIDA - PRATI DONADUZZI
2.440,00
FR
800,0000
0,15
3 - CUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90MG - CIFARMA
1.731,60
DRAG
11.700,0000
0,05
4 - FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG  - TEUTO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
1.253,00
CAP
25.060,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
21.004,96
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5061/000-2015       
2,99
Item:
1 - FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇAO ORAL - FRASCO C/ 20 ML - GEN 40 MG/ML 20 ML - UNIÃO QUÍMICA
Vl.Total:
89,70
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
4,79
2 - ESTRIOL - 1MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA DE 50G  - ESTRIOPAX 1 MG/G 50 G C/ 50 - BRAINFARMA
239,37
BISN
50,0000
0,24
3 - Doxazosina, Mesilato 4 mg comprimido.  - GEN 4 MG C/ 30 - SANDOZ
9.549,61
COMP
39.990,0000
30,58
4 - BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE AEROSOL O RAL - FRASCO COM 200 DOSES - CLENIL 
250 MG HFA 200 DOSE - CHIESI
3.058,00
FR
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,13
5 - CICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG  - MUSCULARE 5 MG C/ 30 - EUROFARMA
1.747,50
COMP
13.980,0000
0,37
6 - ITRACONAZOL 100MG   - NEO ITRAX 100 MG C/15 - BRAINFARMA
127,65
CAP
345,0000
0,85
7 - LEVOMEPROMAZINA 100MG - NEOZINE 100 MG C/20 - SANOFI
851,30
COMP
1.000,0000
0,42
8 - LEVOMEPROMAZINA, MALEATO 25MG - NEOZINE 25 MG C/20 - SANOFI
840,00
COMP
2.000,0000
0,13
9 - SERTRALINA, CLORIDRATO 50MG - GEN 50 MG C/ 30 - EUROFARMA
1.029,42
COMP
7.980,0000
0,06
10 - SINVASTATINA 20MG - GEN 30 MG C/30 - SANDOZ
3.233,61
COMP
56.730,0000
3,98
11 - TOBRAMICINA 3MG/ML + DEXAMETASONA 1MG/ML SUSPENSÃO  OFTÁLMICA - FRASCO COM 5ML - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF 
- SAÚDE
238,80
FR
60,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
9.474,62
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
94.894.169/0001-86
0,00
442
5062/000-2015       
0,10
Item:
1 - BISACODIL 5MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
Vl.Total:
209,72
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
2.140,0000
0,54
2 - DIPIRONA SÓDICA 500MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOL A COM 2ML - TEUTO
64,80
AMP
120,0000
0,24
3 - ESCOPOLAMINA, BUTILBROMETO 10MG + DIPIRONA SÓDICA  250MG - HYPERMARCAS/BRAINFARMA
6.486,00
DRAG
27.600,0000
1,64
4 - ÓXIDO DE ZINCO + VITAMINA A + VITAMINA D - POMADA  - BISNAGA COM 45G - ELOFAR
2.214,00
TB
1.350,0000
1,00
5 - PERMETRINA 10MG/ML - LOÇÃO - FRASCO COM 60ML - NATIVITA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
500,10
FR
500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
FARMACÊUTICOS
9.643,05
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
75.014.167/0001-00
0,00
442
5063/000-2015       
9,84
Item:
1 - BUDESONIDA 50MCG SUSPENSÃO NASAL - FRASCO COM 120  DOSES - BIOSINTÉTICA
Vl.Total:
4.917,55
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
500,0000
0,07
2 - CARBAMAZEPINA 200MG - BRAINFARMA/NQ
1.323,00
COMP
18.000,0000
0,03
3 - SULFATO FERROSO 40MG - NUNESFARMA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
3.402,50
COMP
136.100,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
3.627,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
12.927.876/0001-67
0,00
442
5064/000-2015       
0,09
Item:
1 - CARBONATO DE LÍTIO 300MG - ACTAVIS (G)
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.500,0000
0,04
2 - PARACETAMOL 500MG - HIPOLABOR (G) - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
3.500,00
COMP
100.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
920,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
94.894.169/0001-86
0,00
445
5065/000-2015       
0,68
Item:
1 - CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG  - EMS
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.000,0000
0,16
2 - MAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%)  DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA COM 380MG 
-ESPINHEIRA SANTA - NATULAB - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA 
NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF 
CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - SAÚDE
240,00
CAP
1.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
1.715,70
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
43.295.831/0001-40
0,00
442
5066/000-2015       
2,19
Item:
1 - DIMINIDRINATO 25MG/ML + PIRIDOXINA, CLORIDRATO 5MG /ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML 
- TAKEDA PHARMA LTDA (ANTIGA NYCOMED)
Vl.Total:
1.270,20
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
580,0000
0,45
2 - PROPILTIOURACILA 100MG  - BIOLAB SANUS FTCA LTDA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
445,50
COMP
990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
1.201,82
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5067/000-2015       
5,43
Item:
1 - CARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C /100ML - MEDLEY
Vl.Total:
217,09
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
40,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1,53
2 - Fluocinolona, Acetonido 0,275 mg + Polimixina B, S ulfato 11.000 UI + Neomicina, Sulfato 3,85 mg + 
Lidocaína, Cloridrato 0,02 g solução otológica. - ELOFAR
61,37
FR
40,0000
8,97
3 - DEXTRANO 1 MG/ML + HIPROMELOSE 3 MG/ML SOLUÇÃO OFT ÁLMICA - FRASCO COM 15ML - 
LATINOFARMA
448,36
FR
50,0000
0,48
4 - IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - NOVARTIS - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO 
B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF 
CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
475,00
COMP
1.000,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
3.850,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
65.817.900/0001-71
0,00
442
5068/000-2015       
11,00
Item:
1 - COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 10MG/G POMADA  - BISNAGA COM 30G - IRUXOL-ABBOTT - 
PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY 
CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, 
PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
3.850,00
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
350,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 
LTDA
465,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
44.734.671/0001-51
0,00
442
5069/000-2015       
0,19
Item:
1 - CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100MG  - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
465,00
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
2.500,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA. EPP
4.495,65
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
11.260.846/0001-87
0,00
442
5070/000-2015       
0,08
Item:
1 - Doxazosina, Mesilato 2 mg comprimido. - EUPROSTATIN/EMS
Vl.Total:
998,40
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
12.480,0000
0,10
2 - ESPIRONOLACTONA 25MG - GENERICO/EMS
1.158,00
COMP
11.580,0000
0,36
3 - PENTOXIFILINA 400MG - GENERICO/EMS
1.954,80
COMP
5.430,0000
0,06
4 - SINVASTATINA 10MG - GENERICO/SANDOZ - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, 
UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, 
PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF 
XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - SAÚDE
384,45
COMP
6.990,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
370,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
05.782.733/0001-49
0,00
442
5071/000-2015       
0,37
Item:
1 - SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL (CLORETO DE SÓDIO 3,5G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G + CITRATO 
DE SÓDIO 2,9G + GLICOSE 20G) PÓ PARA SOLUÇÃO ORAL - ENVELOPE COM 27,9G - NATULAB - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 335-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
370,00
Vl. Unit.:
Un.:
ENV
Quantidade:
1.000,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
4.336,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
04.274.988/0002-19
0,00
445
5072/000-2015       
0,18
Item:
1 - Cefalexina 500 mg cápsula. - TEUTO
Vl.Total:
3.600,00
Vl. Unit.:
Un.:
CAP
Quantidade:
20.000,0000
3,68
2 - Salbutamol, Sulfato 100 mcg/dose aerossol oral - F rasco com 200 doses. - GSK - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27.345-7 BB - 
SAÚDE
736,00
FR
200,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA
2.969,29
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
73.856.593/0001-66
0,00
445
5073/000-2015       
0,34
Item:
1 - AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 CO MPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI
Vl.Total:
1.684,33
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
4.998,0000
0,37
2 - Albendazol 400 mg comprimido mastigável. - PRATI DONADUZZI
730,80
COMP
2.000,0000
2,31
3 - Azitromicina 40 mg/ml pó para suspensão oral - Fra sco com 600 mg. - PRATI DONADUZZI - PARA USO 
DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - 
SAÚDE
554,16
FR
240,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
2.437,50
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
04.027.894/0003-26
0,00
445
5074/000-2015       
0,08
Item:
1 - Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg comprimido. - GENERICO 2 MG C/ 20 - BRAINFARMA - PARA USO DAS 
UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF 
Vl.Total:
2.437,50
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
32.500,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF 
RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - 
SAÚDE
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
542,10
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.274.988/0002-19
0,00
442
5075/000-2015       
9,04
Item:
1 - Desonida 0,05% creme - Bisnaga com 30 g. - MEDLEY - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
542,10
Vl. Unit.:
Un.:
TB
Quantidade:
60,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
2.070,60
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
65.817.900/0001-71
0,00
445
5076/000-2015       
2,03
Item:
1 - Propafenona, Cloridrato 300 mg comprimido. - RITMONORM-ABBOTT - PARA USO DAS UNIDADES: UBS 
CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
2.070,60
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
1.020,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E EXP. LTDA.
408,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
04.027.894/0003-26
0,00
442
5077/000-2015       
0,40
Item:
1 - Piperidolato, Cloridrato 100 mg + Hesperidina Comp lexo 50 mg + Ácido Ascórbico 50 mg drágea. - DACTIL 
OB C/ 30 - SANOFI - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
408,00
Vl. Unit.:
Un.:
DRAG
Quantidade:
1.020,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
GPRESS MEDICAL LTDA
326,70
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
17.122.815/0001-46
0,00
442
5078/000-2015       
0,11
Item:
1 - Tramadol, Cloridrato 50 mg comprimido. - HIPOLABOR - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
326,70
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
3.000,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
154,40
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
05.271.722/0001-02
0,00
275
5079/000-2015       
7,72
Item:
1 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR - PARA USO DA PRÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
154,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
0,00
5435/2014
Pregão Presencial
MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS 
LTDA
10.726,20
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.02
J
94.894.169/0001-86
0,00
445
5080/000-2015       
1,18
Item:
1 - Metoprolol, Succinato 50 mg comprimido. - ASTRA - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS 
REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, 
PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO 
FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 27.345-7 BB - SAÚDE
Vl.Total:
10.726,20
Vl. Unit.:
Un.:
COMP
Quantidade:
9.090,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
1.224,96
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.440.331/0001-21
0,00
319
5081/000-2015       
76,56
Item:
1 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  amarelo, com 40 gramas / m2, embalado em tubete de papelão 
contendo  50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ
Vl.Total:
229,68
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
3,0000
76,56
2 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor  azul, com 40 gramas/ m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ
229,68
RL
3,0000
76,56
3 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor branco, com 40 grama/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ
229,68
RL
3,0000
76,56
4 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor preto, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ
306,24
RL
4,0000
76,56
5 - Tecido tipo TNT, 100% polipropileno, cor vermelho, com 40 gramas/m2, embalado em tubete de papelão 
contendo 50 metros medindo aproximadamente 1,40 metros de altura. - SANTA FÉ - PARA USO DAS UNIDADES: 
UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF 
ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, 
PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
229,68
RL
3,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
1.062,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
5082/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER O SETOR 04 - LOTE 04 - SEGMENTO: CRECHE - C/C 
24.628-X - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.062,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.416,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
177,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5083/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - PARA ATENDER O SETOR 03 - LOTE 03 - SEGMENTO: 
Vl.Total:
177,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
236,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
594,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.980.648/0001-50
0,00
319
5084/000-2015       
49,50
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF 
AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF 
JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF 
VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
594,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
148,50
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
0,00
275
5085/000-2015       
49,50
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. Em material de polietileno, dimensões aproximadas: 
266x366x215. - WALEU - PARA USO DA DIRETORIA TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 
410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
148,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
1.122,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5086/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - PARA ATENDER O SETOR 03 - LOTE 03 - SEGMENTO: 
FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.122,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.496,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
135,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5087/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - PARA ATENDER O SETOR 03 - LOTE 03 - SEGMENTO: EMEI - 
C/C 24.628-X CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
135,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
180,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME
786,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.983.877/0001-63
0,00
507
5088/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 03. - AROMA PÃES - PARA ATENDER O SETOR 03 - LOTE 03 - SEGMENTO: CRECHE - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
786,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.048,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
660,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5089/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02. - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: 
FUNDAMENTAL - EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
880,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARCOS ROBERTO MUNIZ - ME
90,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
00.339.743/0001-90
0,00
507
5090/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 02.  - MARCOS ROBERTO - PARA ATENDER O SETOR 02 - LOTE 02 - SEGMENTO: 
CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
90,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
360,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5091/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01.  - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO: 
EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
360,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
480,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
105,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5092/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01. - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO:  - 
C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
105,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
140,0000
0,00
1856/2015
Pregão Presencial
MARY ESTELA KAERIYAMA ME
756,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.233.702/0001-20
0,00
507
5093/000-2015       
0,75
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 01.  - EMPÓRIO DOS PÃES - PARA ATENDER O SETOR 01 - LOTE 01 - SEGMENTO: 
CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
756,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1.008,0000
0,00
356/2015
Pregão Presencial
LEVIN COMERCIAL LTDA-ME
19,60
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
09.127.785/0001-32
0,00
39
5094/000-2015       
19,60
Item:
1 - Cola branca à base de água, acondicionada em frasco plástico de 90gr com bico dosador, não tóxico, 
composto de PVAc, aspecto liquido viscoso na cor branca. O produto deverá ser utilizado em superfícies como: 
couro, madeira tecido e papel, proporcionando rápido efeito, podendo ser lavável. Reembalada em caixa contendo 
12 unidades, em seu rótulo deverá conter dados de identificação do fabricante, conteúdo, código de barras, 
instruções de uso, composição, precauções, telefone do SAC, selo de segurança do Inmetro e data de validade. - 
LEO LEO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
19,60
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
5095/000-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
27.852,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
11,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/1 2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 28/04/2015 ATÉ 28/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
2.532,00
661
5095/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO 
CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015
Vl.Total:
2.532,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 30 de Abril de 2015.